东方集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东方集团股份有限公司(以下简称“东方集团” )截止2011年12月31日的年度财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2011年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2012年4月26日签发了大华审字[2012]4330号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,东方集团编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表” )。
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